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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: REGIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PEÇAS CONSERTO PA CARREGADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 411 EM ANEXO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 REF PEÇAS CONSERTO PA CARREGADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF PEÇAS CONSERTO PA CARREGADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 411 EM ANEXO 120,00
08/04/2015 REF PEÇAS CONSERTO PÁ CARREGADEIRA, CFE NF 33542 120,00
13/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.