Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
02/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 420 EM ANEXO |
7.451,10 |
7.451,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 420 EM ANEXO |
7.451,10 |
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17/04/2015 |
REF AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES, CFE NF 81289 |
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7.451,10 |
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25/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.451,10 |
TOTAL |
7.451,10 |
7.451,10 |
7.451,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.