Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PRODIHL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Plano de Atenção Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 442 EM ANEXO |
1.517,40 |
1.517,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2015 |
REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 442 EM ANEXO |
1.517,40 |
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14/04/2015 |
REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 11799 |
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1.517,40 |
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23/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.517,40 |
TOTAL |
1.517,40 |
1.517,40 |
1.517,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.