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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Data de lançamento: 10/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL DE LIMPEZA GINASIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 438 EM ANEXO 331,23 331,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA GINASIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 438 EM ANEXO 331,23
24/04/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA GINASIO MUNICIPAL, CFE NF 3000 331,23
08/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 331,23
TOTAL 331,23 331,23 331,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.