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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 13/04/2015
Tipo de empenho: Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 449 EM ANEXO 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2015 REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 449 EM ANEXO 990,00
13/05/2015 REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 1816 E 1815 990,00
18/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.