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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Data de lançamento: 13/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA 192635, MES 04/2015, 3393 8041 83,10 83,10
1.00 REF FATURA 192635, MES 04/2015, 3393 8041 REF FATURA 186754, MES 04/2015, 3393 1138 291,62 291,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2015 REF FATURA 192635, MES 04/2015, 3393 8041 REF FATURA 192635, MES 04/2015, 3393 8041 REF FATURA 186754, MES 04/2015, 3393 1138 374,72
24/04/2015 REF MES 04/2015, 3393 8041 E 3393 8038 374,72
28/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 374,72
TOTAL 374,72 374,72 374,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.