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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 14/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Plano de Atenção Basica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 454 EM ANEXO 358,00 358,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2015 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 454 EM ANEXO 358,00
15/04/2015 REF MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 3471 358,00
23/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 358,00
TOTAL 358,00 358,00 358,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.