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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Data de lançamento: 15/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 469 EM ANEXO 1.138,00 1.138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 469 EM ANEXO 1.138,00
22/04/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 15669 1.138,00
11/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.138,00
TOTAL 1.138,00 1.138,00 1.138,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.