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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TAFFAREL TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PAGAMENTO BILHETE AEREO,TRECHO POA/BRASILIA/POA, DE LUIS CARLOS MACHADO, DIAS 25/05 A 28/05/2015 1.628,03 1.628,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 REF PAGAMENTO BILHETE AEREO,TRECHO POA/BRASILIA/POA, DE REF PAGAMENTO BILHETE AEREO,TRECHO POA/BRASILIA/POA, DE LUIS CARLOS MACHADO, DIAS 25/05 A 28/05/2015 1.628,03
12/05/2015 PASSAGENS AEREAS 1.628,03
14/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.628,03
TOTAL 1.628,03 1.628,03 1.628,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.