Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
22/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF RECARGA GAS ESCOLA AQUILES POA FILHO |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
REF RECARGA GAS ESCOLA AQUILES POA FILHO REF RECARGA GAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2015 |
REF RECARGA GAS ESCOLA AQUILES POA FILHO REF RECARGA GAS ESCOLA AQUILES POA FILHO REF RECARGA GAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
100,00 |
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28/04/2015 |
REF RECARGA GAS ESCOLAS AQUILES POA FILHO E SONHO DE CRIANÇA CFE NFS 219 E 221 |
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100,00 |
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30/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.