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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1404 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PEÇAS CONSERTO AMBULANCIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 518 EM ANEXO 778,88 778,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 REF PEÇAS CONSERTO AMBULANCIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 518 REF PEÇAS CONSERTO AMBULANCIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 518 EM ANEXO 778,88
28/04/2015 REF CONSERTO AMBULANCIA, CFE NF 120465 778,88
27/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 778,88
TOTAL 778,88 778,88 778,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.