Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MES 04/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA |
92,28 |
92,28 |
1.00 |
REF MES 04/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 03/2015, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL |
1.369,43 |
1.369,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2015 |
REF MES 04/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 04/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 03/2015, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL |
1.461,71 |
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28/04/2015 |
REF MES 03 E 04/2015, ENERGIA ELETRICA |
|
1.461,71 |
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18/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.461,71 |
TOTAL |
1.461,71 |
1.461,71 |
1.461,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.