Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1434 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MATERIAL DE CONSERTO POÇO ESCOLA GODOY, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 525 EM ANEXO |
2.799,00 |
2.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2015 |
REF MATERIAL DE CONSERTO POÇO ESCOLA GODOY, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL DE CONSERTO POÇO ESCOLA GODOY, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 525 EM ANEXO |
2.799,00 |
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29/04/2015 |
REF MATERIAL DE CONSERTO POÇO ESCOLA GODOY, CFE NF 536 |
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2.799,00 |
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10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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41,26 |
10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.757,74 |
TOTAL |
2.799,00 |
2.799,00 |
2.799,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.