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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CAMARA DE AR E TIP TOP MOTONIVELADORA 01 190,50 1.143,00
1.00 CAMARA DE AR E TIP TOP MOTONIVELADORA 01 TIP TOP VALVULA E CAMARA DE AR MOTONIVELADORA 03 704,00 704,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 CAMARA DE AR E TIP TOP MOTONIVELADORA 01 CAMARA DE AR E TIP TOP MOTONIVELADORA 01 TIP TOP VALVULA E CAMARA DE AR MOTONIVELADORA 03 1.847,00
07/07/2015 REF MATERIAL CONSERTO PNEUS VEICULOS SEC OBRAS, CFE NF 198 1.847,00
12/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.847,00
TOTAL 1.847,00 1.847,00 1.847,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.