Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1600 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 |
30,00 |
210,00 |
6.00 |
TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 TROCAS PNEUS MICRO MACHADO |
30,00 |
180,00 |
6.00 |
TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 TROCAS PNEUS MICRO MACHADO TROCA PNEUS MICRO ILU-5869 |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2015 |
TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 TROCAS PNEUS MICRO MACHADO TROCAS PNEUS MICRO IMX 0137 TROCAS PNEUS MICRO MACHADO TROCA PNEUS MICRO ILU-5869 |
570,00 |
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09/07/2015 |
REF TROCA PNEUS, CFE NF 313 |
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570,00 |
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11/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.