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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 277,60 277,60
1.00 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 800,20 800,20
1.00 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS , EMBUCHAMENTO, LUBRIFICANTE MICRO 03 CFE REQ 521/2015 360,80 360,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS , EMBUCHAMENTO, LUBRIFICANTE MICRO 03 CFE REQ 521/2015 1.438,60
07/05/2015 serviços oficina 1.438,60
19/05/2015 REF VALOR EMEPENHADO EM DUPLICIDADE -1.438,60
19/05/2015 REF VALOR EMEPENHADO EM DUPLICIDADE -1.438,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.