Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1618 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 |
277,60 |
277,60 |
1.00 |
PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 |
800,20 |
800,20 |
1.00 |
PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS , EMBUCHAMENTO, LUBRIFICANTE MICRO 03 CFE REQ 521/2015 |
360,80 |
360,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2015 |
PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS CARDAN MICRO-ONIBUS 02 PEÇAS, MOLAS E EMBUCHAMENTO MICRO-ONIBUS 01 PEÇAS , EMBUCHAMENTO, LUBRIFICANTE MICRO 03 CFE REQ 521/2015 |
1.438,60 |
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07/05/2015 |
serviços oficina |
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1.438,60 |
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19/05/2015 |
REF VALOR EMEPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-1.438,60 |
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19/05/2015 |
REF VALOR EMEPENHADO EM DUPLICIDADE |
-1.438,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.