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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHOS IMPRESSORAS, TONNER, CANETAS, PAPEL E ENVELOPES CFE REQ ANEXA 557,90 557,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 CARTUCHOS IMPRESSORAS, TONNER, CANETAS, PAPEL E ENVELOPES CARTUCHOS IMPRESSORAS, TONNER, CANETAS, PAPEL E ENVELOPES CFE REQ ANEXA 557,90
13/05/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5470 557,90
10/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 557,90
TOTAL 557,90 557,90 557,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.