Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - Outros servicos de terceiros pessoa fisica - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO ANEXO |
21,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2015 |
RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO ANEXO |
21,00 |
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13/05/2015 |
REF RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/05/15 |
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21,00 |
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18/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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21,00 |
TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.