| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 12/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS REVISÃO FIAT DUCATO ITP 6700 CFE REQ ANEXA | 3.401,87 | 3.401,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2015 | PEÇAS REVISÃO FIAT DUCATO ITP 6700 CFE REQ ANEXA | 3.401,87 | ||
| 15/05/2015 | REF PEÇAS REVISAO DUCATO ITP6700, CFE NF 121478 | 3.401,87 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.134,00 | ||
| 14/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.267,87 | ||
| TOTAL | 3.401,87 | 3.401,87 | 3.401,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||