| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL MANTENÇÃO POÇO ARTESIANO ORLANDO CHERINI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 693 EM ANEXO | 211,86 | 211,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | REF MATERIAL MANTENÇÃO POÇO ARTESIANO ORLANDO CHERINI, CFE ORDEM REF MATERIAL MANTENÇÃO POÇO ARTESIANO ORLANDO CHERINI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 693 EM ANEXO | 211,86 | ||
| 19/05/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO POÇO ORLANDO CHERINI, CFE NF 7911549 | 211,86 | ||
| 10/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 211,86 | ||
| TOTAL | 211,86 | 211,86 | 211,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||