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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1831 Data de lançamento: 19/05/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PORTA GINASIO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697 EM ANEXO 218,00 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2015 REF PORTA GINASIO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, CFE ORDEM DE REF PORTA GINASIO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697 EM ANEXO 218,00
22/05/2015 REF PORTA GINASIO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, CFE NF 1833 218,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 218,00
TOTAL 218,00 218,00 218,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.