Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC. OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 703 EM ANEXO |
537,66 |
537,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC. OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC. OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 703 EM ANEXO |
537,66 |
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22/05/2015 |
REF PECAS CONSERTO MAQUINAS SEC OBRAS, CFE NF 7918015 |
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537,66 |
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18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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537,66 |
TOTAL |
537,66 |
537,66 |
537,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.