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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL MANUTENÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 80 EM ANEXO 162,80 162,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 REF MATERIAL MANUTENÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 80 EM ANEXO 162,80
30/01/2015 REF MATERIAL MANUTENÇÃO, CFE NF 1753 162,80
12/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 162,80
TOTAL 162,80 162,80 162,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.