Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
20/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 710 EM ANEXO |
1.005,40 |
1.005,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2015 |
REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 710 EM ANEXO |
1.005,40 |
|
|
22/05/2015 |
REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE NF 1829 |
|
1.005,40 |
|
14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.005,40 |
TOTAL |
1.005,40 |
1.005,40 |
1.005,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.