Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: OI MOVEL S.A. |
Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF FATURA 759640, MES 05/2015, 8406 7515, ESCOLA ANTONIO GODOY BUENO REF FATURA 741623, MES 05/2015, 8406 7518, ESCOLA JOSE RODRIGUES | 27,13 | 27,13 |
1.00 | REF FATURA 759640, MES 05/2015, 8406 7515, ESCOLA ANTONIO GODOY BUENO REF FATURA 741623, MES 05/2015, 8406 7518, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 31,42 | 31,42 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/05/2015 | REF FATURA 759640, MES 05/2015, 8406 7515, ESCOLA ANTONIO GODOY REF FATURA 759640, MES 05/2015, 8406 7515, ESCOLA ANTONIO GODOY BUENO REF FATURA 741623, MES 05/2015, 8406 7518, ESCOLA JOSE RODRIGUES REF FATURA 759640, MES 05/2015, 8406 7515, ESCOLA ANTONIO GODOY BUENO REF FATURA 741623, MES 05/2015, 8406 7518, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 58,55 | ||
22/05/2015 | REF TELEFONES MES 05/2015 | 58,55 | ||
15/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 58,55 | ||
TOTAL | 58,55 | 58,55 | 58,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |