O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1894 Data de lançamento: 22/05/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO 317,77 317,77
1.00 REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA 360,37 360,37
1.00 REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET 25,65 25,65
1.00 REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO 667,37 667,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2015 REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO 1.371,16
02/06/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 04 E 05/2015 1.371,16
15/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.371,16
TOTAL 1.371,16 1.371,16 1.371,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.