Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
Número do empenho: | 1894 | Data de lançamento: | 22/05/2015 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO | 317,77 | 317,77 |
1.00 | REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA | 360,37 | 360,37 |
1.00 | REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET | 25,65 | 25,65 |
1.00 | REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 667,37 | 667,37 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
22/05/2015 | REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 04/2015, 3109944-1, CENTRA TELEFONICA REF MES 05/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 04/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.371,16 | ||
02/06/2015 | REF ENERGIA ELETRICA MES 04 E 05/2015 | 1.371,16 | ||
15/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.371,16 | ||
TOTAL | 1.371,16 | 1.371,16 | 1.371,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |