Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COMBUSTIVEL OFICINA E RECARGA GAS OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4 EM ANEXO |
226,02 |
226,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
REF COMBUSTIVEL OFICINA E RECARGA GAS OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA REF COMBUSTIVEL OFICINA E RECARGA GAS OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4 EM ANEXO |
226,02 |
|
|
16/01/2015 |
REF COMBUSTIVEL OFICINA E RECARGA GAS, CFE NF 887 EM ANEXO |
|
226,02 |
|
16/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
226,02 |
TOTAL |
226,02 |
226,02 |
226,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.