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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1907 Data de lançamento: 25/05/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 741 EM ANEXO 223,76 223,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2015 REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 741 EM ANEXO 223,76
03/06/2015 REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE NF 3027 223,76
10/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 223,76
TOTAL 223,76 223,76 223,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.