Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EF BATERIA GOL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 87 EM ANEXO |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2015 |
EF BATERIA GOL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 87 EM ANEXO |
280,00 |
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30/01/2015 |
REF BATERIAL GOL, CFE NF 665 |
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280,00 |
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05/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.