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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 02/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 784 EM ANEXO 2.775,98 2.775,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 784 EM ANEXO 2.775,98
11/06/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE NF 84995 2.775,98
13/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.775,98
TOTAL 2.775,98 2.775,98 2.775,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.