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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2135 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio)
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispença de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 795 EM ANEXO 198,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 795 REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 795 EM ANEXO 198,00
11/06/2015 REF MATERIAL REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 1844 198,00
16/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.