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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Data de lançamento: 11/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF KIT REPARO LACRE TACOGRAFO CAMINHAO BRANCO IVN9145, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 829 EM ANEXO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2015 REF KIT REPARO LACRE TACOGRAFO CAMINHAO BRANCO IVN9145, CFE REF KIT REPARO LACRE TACOGRAFO CAMINHAO BRANCO IVN9145, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 829 EM ANEXO 35,00
11/06/2015 REF KIT REPARO LACRE TACOGRAFO CAMINHAO BRANCO, CFE NF 2696 35,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.