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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Data de lançamento: 12/06/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA 183639, MES 06/2015, 3393 1128 499,57 499,57
1.00 REF FATURA 183639, MES 06/2015, 3393 1128 REF FATURA 102858, MES 06/2015, 3393 1050 348,30 348,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2015 REF FATURA 183639, MES 06/2015, 3393 1128 REF FATURA 183639, MES 06/2015, 3393 1128 REF FATURA 102858, MES 06/2015, 3393 1050 847,87
15/06/2015 REF TELEFONES MES 06/2015 847,87
18/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 847,87
TOTAL 847,87 847,87 847,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.