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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Data de lançamento: 12/06/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES 05/2015 79,47 79,47
1.00 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES 05/2015 REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, MES 05/2015 38,74 38,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2015 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES 05/2015 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL, MES 05/2015 REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, MES 05/2015 118,21
23/06/2015 REF EMULAÇÃO TERMINAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, MES 05/2015, 247459 118,21
10/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 118,21
TOTAL 118,21 118,21 118,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.