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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF BATERIA RETROESCAVADEIRA 003, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 840 EM ANEXO 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 REF BATERIA RETROESCAVADEIRA 003, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 840 EM REF BATERIA RETROESCAVADEIRA 003, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 840 EM ANEXO 480,00
29/06/2015 REF BATERIA RETROESCAVADEIRA 03, CFE NF 1762 480,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.