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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Data de lançamento: 23/06/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA 23,37 23,37
1.00 REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 06/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 450,47 450,47
1.00 REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 06/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 05/2015, 5282598-1 23,09 23,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2015 REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 06/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 06/2015, 3026846-0, ESCOLA FRANCISCO TURELA REF MES 06/2015, 2478497-4, ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO REF MES 05/2015, 5282598-1 496,93
09/07/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 05 E 06/2015 496,93
22/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 496,93
TOTAL 496,93 496,93 496,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.