| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE | 177,34 | 177,34 |
| 1.00 | REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE | 1.148,45 | 1.148,45 |
| 1.00 | REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 06/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA | 35,85 | 35,85 |
| 1.00 | REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 06/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 06/2015, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA | 94,30 | 94,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 06/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 05/2015, 2482507-7, POSTO DE SAUDE REF MES 05/2015, 5204511-1, POSTO DE SAUDE REF MES 06/2015, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF MES 06/2015, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA | 1.455,94 | ||
| 01/07/2015 | REF ENERGIA ELETRICA MES 05 E 06/2015 | 1.455,94 | ||
| 21/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.455,94 | ||
| TOTAL | 1.455,94 | 1.455,94 | 1.455,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||