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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Data de lançamento: 24/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF TIP TOP CAMINHAO AMARELO E TIP TOP RETROESCAVADEIRA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 849 EM ANEXO 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2015 REF TIP TOP CAMINHAO AMARELO E TIP TOP RETROESCAVADEIRA 02, CFE REF TIP TOP CAMINHAO AMARELO E TIP TOP RETROESCAVADEIRA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 849 EM ANEXO 145,00
01/07/2015 REF MATERIAL CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA 02, CFE NF 203 145,00
12/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.