Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OFICINA BAO - ANITA ERICA BAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2367 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
BB Salario Educação - Transp. Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF UNIDADE MODULO LU, ONIBUS IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 855 EM ANEXO |
1.795,00 |
1.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2015 |
REF UNIDADE MODULO LU, ONIBUS IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF UNIDADE MODULO LU, ONIBUS IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 855 EM ANEXO |
1.795,00 |
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09/07/2015 |
REF MODULO MOTOR ONIBUS IOU 8356, CFE NF 2644 |
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1.795,00 |
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16/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.795,00 |
TOTAL |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.