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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FERRO E CUICA DO FREIO, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEMDE COMPRA Nº 862 EM ANEXO 448,65 448,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 REF FERRO E CUICA DO FREIO, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEMDE COMPRA REF FERRO E CUICA DO FREIO, CAMINHAO AMARELO, CFE ORDEMDE COMPRA Nº 862 EM ANEXO 448,65
01/07/2015 REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO AMARELO, CFE NF 5970 448,65
20/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 448,65
TOTAL 448,65 448,65 448,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.