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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2386 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL OFICINA, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, DISCO DE CORTE, ELETRODOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 863 EM ANEXO 270,60 270,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 REF MATERIAL OFICINA, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, DISCO DE REF MATERIAL OFICINA, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, DISCO DE CORTE, ELETRODOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 863 EM ANEXO 270,60
01/07/2015 REF MATERIAL COSUMO OFICINA, CFE NF 5963 270,60
20/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 270,60
TOTAL 270,60 270,60 270,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.