Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 2398 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF PREGO, LIMA, LUVAS, FIOS, RELE EFOTOELETRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 869 EM ANEXO | 481,20 | 481,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/06/2015 | REF PREGO, LIMA, LUVAS, FIOS, RELE EFOTOELETRICO, CFE ORDEM DE REF PREGO, LIMA, LUVAS, FIOS, RELE EFOTOELETRICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 869 EM ANEXO | 481,20 | ||
01/07/2015 | REF MATERIAL CONSUMO, CFE NF 1851 | 481,20 | ||
16/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 481,20 | ||
TOTAL | 481,20 | 481,20 | 481,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |