Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Plano de Atenção Basica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | PAB FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF DRAMIN, CETOPROFENO, TILATIL, DIPROSAN, BIPERIDENO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 883 EM ANEXO | 1.049,80 | 1.049,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2015 | REF DRAMIN, CETOPROFENO, TILATIL, DIPROSAN, BIPERIDENO, CFE REF DRAMIN, CETOPROFENO, TILATIL, DIPROSAN, BIPERIDENO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 883 EM ANEXO | 1.049,80 | ||
07/07/2015 | REF MEDICAMENTOS, CFE NF 30905 | 1.049,80 | ||
14/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.049,80 | ||
TOTAL | 1.049,80 | 1.049,80 | 1.049,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |