Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
02/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
12 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES JUNHO 2015, CFE CONTRATO |
255,75 |
255,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES JUNHO 2015, CFE CONTRATO |
255,75 |
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10/07/2015 |
REF SERVIÇOS MES JUNHO 2015 |
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255,75 |
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14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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255,75 |
TOTAL |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.