Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
03/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
186.04 |
GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2194 |
3,27 |
608,35 |
246.91 |
GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2194 GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2195 |
3,27 |
807,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2015 |
GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2194 GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2194 GASOLINA COMUM - COURRIER IRN 2195 |
1.415,75 |
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14/07/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC AGRICULTURA, CFE NF 86785 |
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1.415,75 |
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12/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.415,75 |
TOTAL |
1.415,75 |
1.415,75 |
1.415,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.