Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PABLO MACHADO SCHROEDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
07/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
REF 100 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 250 CARGAS SAIBRO |
15,00 |
1.500,00 |
250.00 |
REF 100 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 250 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TRUCK CFE CONTRATO EM ANEXO |
25,00 |
6.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2015 |
REF 100 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 250 CARGAS SAIBRO REF 100 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TOCO REF 250 CARGAS SAIBRO CAMINHAO TRUCK CFE CONTRATO EM ANEXO |
7.750,00 |
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10/08/2015 |
REF 18 CARGAS DE SAIBRO CAMINHAO TOCO, CFE RELATORIO EM ANEXO |
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270,00 |
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10/08/2015 |
REF 33 CARGAS DE SAIBRO, CAMINHAO TRUCK, CFE RELATORIO EM ANEXO |
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825,00 |
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18/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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270,00 |
18/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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825,00 |
30/11/2015 |
referente 15 CRGAS DE SAIBROS CAMINHÃO IHV 5209 E 25 CARGAS DE SAIBROS CAMINHÃO IVN 9145, CFE CONTRATO N 04/2015 |
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2.235,00 |
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10/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.235,00 |
31/12/2015 |
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-4.420,00 |
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TOTAL |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.