Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 08/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, | 76,80 | 76,80 |
1.00 | REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF FILTRO OLEO, MICRO IMX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 926 EM ANEXO | 35,70 | 35,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
08/07/2015 | REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF FILTRO OLEO, MICRO IMX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 926 EM ANEXO | 112,50 | ||
16/07/2015 | REF MATERIAL CONSERTO MICRO IMX0137, CFE NF 5992 E 5996 | 112,50 | ||
17/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 112,50 | ||
TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |