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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2514 Data de lançamento: 08/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, 76,80 76,80
1.00 REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF FILTRO OLEO, MICRO IMX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 926 EM ANEXO 35,70 35,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2015 REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF PARAFUSOS, PORCAS, CANTONEIRA, GRAXEIRA, ONIBUS IVT 1535, REF FILTRO OLEO, MICRO IMX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 926 EM ANEXO 112,50
16/07/2015 REF MATERIAL CONSERTO MICRO IMX0137, CFE NF 5992 E 5996 112,50
17/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 112,50
TOTAL 112,50 112,50 112,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.