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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ALCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 944 EM ANEXO 163,34 163,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 REF ALCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, CFE ORDEM REF ALCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 944 EM ANEXO 163,34
17/07/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 3060 163,34
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 163,34
TOTAL 163,34 163,34 163,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.