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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KAROL DA ROSA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PASTA PORTA HIGIENE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 946 EM ANEXO 1.015,00 1.015,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 REF PASTA PORTA HIGIENE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 946 EM ANEXO 1.015,00
20/08/2015 REF PASTA PORTA HIGIENE, CFE NF 8726666 1.015,00
24/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.015,00
TOTAL 1.015,00 1.015,00 1.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.