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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2564 Data de lançamento: 15/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ROLOS, BROXAS E FITA, PARA PINTURA CORDOES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 958 EM ANEXO 38,80 38,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2015 REF ROLOS, BROXAS E FITA, PARA PINTURA CORDOES, CFE ORDEM DE REF ROLOS, BROXAS E FITA, PARA PINTURA CORDOES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 958 EM ANEXO 38,80
17/07/2015 REF MATERIAL PINTURA CORDOES, CFE NF 1860 38,80
06/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 38,80
TOTAL 38,80 38,80 38,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.